部门自行分散采购台账检查情况通报
为进一步规范校内部门自行分散采购行为,提高采购效率,加强内部控制,防范廉政风险,依据政府采购相关制度,资产处于本月23日(周一)进行各部门自行分散采购台账检查。主要包括零星物资(服务)采购申报单(或部门内部采购审批单)、网上超市采购记录表、网超变更其他卖场采购申请单、商品验收单及采购台账(明细表)等内容。
各部门采购员积极配合检查,全院25个部门采购员都有相应的台账的记录,但有个别部门没有对相应的资料进行存档及备份,经提醒后,采购员表示以后会做好相关资产的存档与备份。建议各采购员,去财务报账时附上的资料通过电子稿或复印件的形式备一份,登记台账,妥善保存,以便备查或审计。
感谢各部门支持。
资产处
2022.5.24
附件:部门自行分散采购台账(明细表)模板