为进一步规范校内部门自行分散采购行为,提高采购效率,加强内部控制,防范廉政风险,依据政府采购相关制度,资产处于6月20日至21日进行各部门自行分散采购台账检查。主要包括零星物资(服务)采购申报单(或部门内部采购审批单)、网上超市采购记录表、网超变更其他卖场采购申请单、商品验收单及采购台账(明细表)等内容。
各部门采购员积极配合检查,全院各个部门采购员都有相应的台账的记录(部分部门未发生采购业务无台账),但有个别部门没有做好比价记录的存档工作,经提醒后,采购员表示以后会做好采购业务相关材料的存档与备份。未发现将账号借给非采购员老师使用的现象;未发现违反党风廉政建设工作的现象。
感谢各部门支持。
资产处
2023年6月26日