部门自行分散采购台账检查情况通报
根据巡视及上级要求,资产处于12月24日起对各部门2023年采购台账进行检查,检查内容主要为:采购台账(表单文档)、采购申报单(相关部门或领导审批手续须齐全)、采购比价记录(网超商品搜索结果截图、聊天记录等),采购记录表(签字版本)等。
各部门采购员积极配合检查,全院各个部门采购员都有相应的台账的记录,但是有部分部门台账记录有滞后现象,经提醒后,采购员表示以后会及时记录采购台账。发现部分部门签字审批不全现象,经提醒已完成查漏补缺。各部门均做好比价记录、采购记录等工作;未发现将账号借给非采购员老师使用的现象;未发现违反党风廉政建设工作的现象。
感谢各部门支持。
资产管理处
2023年12月29日